Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2016004 |
2016/021 |
Faktúr za drevo IPV Jedľa III |
1 012,03 € |
KINEMAT SK, s.r.o. |
26.03.2016 |
|
20160510 |
2016/035 |
Faktúra za gumy MAN |
1 054,62 € |
GUMEX SLOVAKIA, Ing. Dušan Čanky |
03.06.2016 |
|
12016 |
2016/068 |
Faktúra za ťažbu |
1 097,40 € |
Juraj Jaško |
08.09.2016 |
|
20160107 |
2016/011 |
Faktúra za gumy MAN |
1 107,54 € |
GUMEX SLOVAKIA, Ing. Dušan Čanky |
25.02.2016 |
|
62016 |
2016/056 |
Faktúra za ťažbu |
1 125,00 € |
Jaško Jozef |
11.07.2016 |
|
62016 |
2016/057 |
Faktúra za ťažbu |
1 146,60 € |
Siekela Milan |
11.07.2016 |
|
72016 |
2016/067 |
Faktúra za ťažbu |
1 158,84 € |
Siekela Milan |
08.09.2016 |
|
22016 |
2016/083 |
Faktúra za ťažbu |
1 176,00 € |
Juraj Jaško |
10.10.2016 |
|
52016 |
2016/041 |
Faktúra za ťažbu |
1 200,00 € |
Jaško Jozef |
06.07.2016 |
|
22016 |
2016/017 |
Faktúra za ťažbzu |
1 228,00 € |
Jaško Jozef |
13.04.2016 |
|
1016351524 |
2016/070 |
Faktúra za opravu sedačky man |
1 250,54 € |
Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. |
07.09.2016 |
|
1020160036 |
2016/049 |
Faktúra za ťažbu |
1 483,61 € |
DE-SKA, s.r.o. |
08.07.2016 |
|
1613018 |
2016/003 |
Faktúra za Opravu MAN |
1 619,52 € |
Ján Trnka ml. UNISERVIS |
29.01.2016 |
|
22016 |
2016/015 |
Faktúra za ťažbu |
1 650,12 € |
Siekela Milan |
13.04.2016 |
|
12016 |
2016/007 |
Faktúra za ťažbu |
1 754,29 € |
Siekela Milan |
25.02.2016 |
|
42016 |
2016/034 |
Faktúra za ťažbu |
1 823,00 € |
Jaško Jozef |
14.06.2016 |
|
32016 |
2016/024 |
Faktúra za ťažbu dreva |
1 897,00 € |
Jaško Jozef |
15.05.2016 |
|
42016 |
2016/033 |
Faktúra za ťažbu |
1 907,79 € |
Siekela Milan |
02.06.2016 |