* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Detail faktúry 2018
späť

Číslo 1020180020
Číslo interné 2018/033
Predmet Ťažba
Suma* 1 565,18 €
Ku zmluve č.
K objednávke č.
Dodávaťeľ DE-SKA, s.r.o.
IČO 31439029
Adresa Pukanec 935 05
Odberateľ LESPOL, spol. s r.o.
IČO 31439029
Dát.vyst. 23.04.2018
Dát.dor. 23.04.2018
Dát.splat. 07.05.2018
Dát.úhr. 23.04.2018
Spôs.úhr. bu.
Dát.zver. 08.05.2018