* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Detail faktúry 2019
späť

Číslo 1020190039
Číslo interné 2019/057
Predmet Faktúra za ťažbu
Suma* 2 450,34 €
Ku zmluve č.
K objednávke č.
Dodávaťeľ DE-SKA, s.r.o.
IČO 31438997
Adresa Štiavnická cesta 96 Pukanec 935 05
Odberateľ LESPOL, spol. s r.o.
IČO 31438997
Dát.vyst. 18.07.2019
Dát.dor. 18.07.2019
Dát.splat. 01.08.2019
Dát.úhr. 17.07.2019
Spôs.úhr. B1/2019258
Dát.zver. 01.08.2019