|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ   |
Dát.úhr. |
|
8321940565 |
2023/010 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
21.02.2023 |
|
8336104505 |
2023/084 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
8334331285 |
2023/075 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
8323719442 |
2023/016 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
24.03.2023 |
|
8329022538 |
2023/046 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
09.06.2023 |
|
8332559436 |
2023/067 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
09.08.2023 |
|
2023029 |
2023/006 |
Faktúra za členský príspevok |
344,00 € |
Združenie obecných lesov SR |
01.02.2023 |
|
335101379 |
2023/088 |
|
336,80 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
335100911 |
2023/058 |
Faktúra za vodu |
687,32 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
335100434 |
2023/028 |
Faktúra za vodné |
460,25 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
|